Orden de Compra. Nº1380-4559-SE08 "O.C. Nº5768 ASEO JULIO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-4559-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº5768 ASEO JULIO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O.C. Nº5768 SOLICITADO POR ABATECIMIENTO PARA BODEGA ASEO STOCK JULIO 2008
Proveniente de Licitación 1380-959-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 111259,06
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISUR LTDA
R.U.T. 86.918.600-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
DETERGEM X 5 LTS.20UnidadDETERGEM X 5 LTS.LIMPIADOR DESINCRUSTANTE LIQUIDO NO CORROSIVO, ENVASE DE 5 LT. EQUIVALENTE A DETERGEM. NO ESPUMANTE PARA USO EN INSTRUMENTAL QUIRURGICO PH NEUTRO. $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
10191509
RAID CASA Y JARDIN 12 X 40012UnidadRAID CASA Y JARDIN 12 X 400INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400 CM3 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
47131804
CLORO POLVO 63 % POTE 1 KL.30UnidadCLORO POLVO 63 % POTE 1 KL.CLORO EN POLVO BLANQUEADOR GRANULADO FINO USO MANUEAL, ENVASE 1 KG. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131805
PUREX MUSCULO CREMA X 500 GRS.30UnidadPUREX MUSCULO CREMA X 500 GRS.LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
47131810
RASCH BOLSA 6 KLS.162UnidadRASCH BOLSA 6 KLS.LAVALOZAS EN POLVO CONCENTRADO, DESENGRASANTE, ENVASE DE 6 KG. EQUIVALENTE A RASCH $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.374 $ 166.374
12181501
FUTURE X 208 LTS.208UnidadFUTURE X 208 LTS.CERA LIQUIDA PISO SINTETICO EQUIVALENTE A FUTURE MAX. (BLANCA, INOLORA) $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.560 $ 170.560
47131805
PUREX MUSCULO X 400 GRS.200UnidadPUREX MUSCULO X 400 GRS.LIMPIADOR EN POLVO X 500 GR. MULTIUSO EQUIVALENTE A KLENSO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 585.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.259
TOTAL OC $ 696.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.