Orden de Compra. Nº1380-5738-SE10 "O.C.Nº6946 ASEO SEPTIEMBRE DESDE 1380-838-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-5738-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra O.C.Nº6946 ASEO SEPTIEMBRE DESDE 1380-838-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-838-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 51510,52
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Adelco Temuco Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO TEMUCO LIMITADA
R.U.T. 79.533.590-0
Sucursal Distribuidora Adelco Temuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza1000Unidad(616-0055) LANA ACERO FINA-MEDIANA PARA OLLA - 15 GRS, ENVASE INDIVIDUAL. (616-0055) LANA ACERO FINA-MEDIANA PARA OLLA - 15 GRS, ENVASE INDIVIDUAL. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131628
Shampoo100Sachet(616-0079) SHAMPOO EN SACHET (INDICAR GRS. POR SACHET) (616-0079) SHAMPOO EN SACHET (INDICAR GRS. POR SACHET) $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
53131615
Productos de higiene femenina30Paquete(616-0083) TOALLAS HIGIENICAS NORMAL CON ALAS PAQUTE DE 10 UNIDADES (616-0083) TOALLAS HIGIENICAS NORMAL CON ALAS PAQUTE DE 10 UNIDADES $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
53131608
Jabones432Unidad(616-0053)JABON TOCADOR 90 GRS. REF.LUX (616-0053)JABON TOCADOR 90 GRS. REF.LUX $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.048 $ 114.048
27111502
Cuchillos de afeitar144Unidad(616-0078) HOJA AFEITAR REF: PRESTOBARBA GUILLETTE AZUL (616-0078) HOJA AFEITAR REF: PRESTOBARBA GUILLETTE AZUL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 271.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.511
TOTAL OC $ 322.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.