Orden de Compra. Nº1380-6433-SE26 "Resol. Exenta N°7509 CUOTA N°01 DE 12 CONT SERV ENLACES DEDICADOS HHHA DESDE 1380-50-LE26 VALOR UF CALCULADO AL DÍA 20.05.2026 $40.424,99 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-6433-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Resol. Exenta N°7509 CUOTA N°01 DE 12 CONT SERV ENLACES DEDICADOS HHHA DESDE 1380-50-LE26 VALOR UF CALCULADO AL DÍA 20.05.2026 $40.424,99
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-50-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10774
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 207380,25
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTD MANQUEHUE S.A.
Razón Social GTD MANQUEHUE S.A.
R.U.T. 93.737.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GTD MANQUEHUE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS Internet 1 Gigabits Nacional / 1 Gigabits Internacional 1:1 dedicado simétrico Fibra Óptica. Gestión Administrativa y Servicios Generales de Internet.ENLACES DEDICADO Internet 1 Gigabits Nacional 1 Gigabits Internacional 1:1 dedicado simétrico Fibra Óptica. $ 1.091.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.475 $ 1.091.475
Total Neto $ 1.091.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.380
TOTAL OC $ 1.298.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.