Orden de Compra. Nº1380-6958-SE07 "OC. 9748 UTILES DE ASEO DICIEMBRE 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-6958-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC. 9748 UTILES DE ASEO DICIEMBRE 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO PARA STOCK BODEGA ASEO DICIEMBRE 2007.1380-959-LP07
Proveniente de Licitación 1380-959-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 80873,88
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISUR LTDA.
R.U.T. 86.918.600-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
DETERGEM X 5 LTS.10UnidadDETERGEM X 5 LTS.LIMPIADOR DESINCRUSTANTE LIQUIDO NO CORROSIVO, ENVASE DE 5 LT. EQUIVALENTE A DETERGEM. NO ESPUMANTE PARA USO EN INSTRUMENTAL QUIRURGICO PH NEUTRO. $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
47131804
CLORO POLVO 63 % POTE 1 KL.36UnidadCLORO POLVO 63 % POTE 1 KL.CLORO EN POLVO BLANQUEADOR GRANULADO FINO USO MANUEAL, ENVASE 1 KG. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
47131805
PUREX MUSCULO CREMA X 500 GRS.66UnidadPUREX MUSCULO CREMA X 500 GRS.LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.240 $ 108.240
47131810
RASCH BOLSA 6 KLS.156UnidadRASCH BOLSA 6 KLS.LAVALOZAS EN POLVO CONCENTRADO, DESENGRASANTE, ENVASE DE 6 KG. EQUIVALENTE A RASCH $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.212 $ 160.212
47131805
PUREX MUSCULO X 400 GRS.160UnidadPUREX MUSCULO X 400 GRS.LIMPIADOR EN POLVO X 500 GR. MULTIUSO EQUIVALENTE A KLENSO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 425.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.874
TOTAL OC $ 506.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.