Orden de Compra. Nº1380-792-SE09 "pROG.bODEGA 2/09*ID: 1380-954-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-792-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra pROG.bODEGA 2/09*ID: 1380-954-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-954-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 168720
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lactulosa310FrascoLACTULOSA 65% FC 200 ML (COD.INTER.217-0038)LACTULOSA 65% FC 200 ML (COD.INTER.217-0038) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.000 $ 651.000
Magaldrato300FrascoMAGALDRATO 400 MG + SIMETICONA 30 MG SUSP. ORAL FCO DE 200 ML (cod.inter. 217-0039) MAGALDRATO 400 MG + SIMETICONA 30 MG SUSP. ORAL FCO DE 200 ML (cod.inter. 217-0039) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
Total Neto $ 888.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.720
TOTAL OC $ 1.056.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.