Orden de Compra. Nº1380-7982-SE09 "O.C. Nº10142 STOCK ALIMENTOS DESDE 1380-1540-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-7982-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2009
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº10142 STOCK ALIMENTOS DESDE 1380-1540-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-1540-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 30030,64
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171707
Vinagres24BotellaVINAGRE ROSADO X 500CC REF: TRAVERSO VINAGRE ROSADO X 500CC REF: TRAVERSO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar144kilogramoFIDEOS CARACOLES # 55 (INDICAR TIPO DE ENVASE) REF: LUCHETTI, CAROZZI (600-0060) FIDEOS CARACOLES # 55 (INDICAR TIPO DE ENVASE) REF: LUCHETTI, CAROZZI (600-0060) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.240 $ 138.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS DE AGUA ESTANDAR 140GRS. (600-0025)GALLETAS DE AGUA ESTANDAR 140GRS. (600-0025) $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
Total Neto $ 158.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.031
TOTAL OC $ 188.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.