Orden de Compra. Nº1380-8017-SE23 "RESOL.EXENTA 10271 LOZA DESECHABLE UCA-CASINO DESDE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-8017-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 10271 LOZA DESECHABLE UCA-CASINO DESDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13962
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 1517226
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ENVASA SPA
R.U.T. 76.496.739-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio9000UnidadENVASE ALUMINIO C/TAPA ( C -15 )ENVASE ALUMINIO CTAPA C -15 $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.000 $ 1.224.000
48101901
Vajillas de servicio9000UnidadENVASE ALUMINIO C/TAPA (C -10)ENVASE ALUMINIO CTAPA C -10 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
48101901
Vajillas de servicio52000UnidadENVASE ALUMINIO C/TAPA (C -5)ENVASE ALUMINIO CTAPA C -5 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
48101901
Vajillas de servicio18000UnidadVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPA CORRESPONDIENTEVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
48101901
Vajillas de servicio7000UnidadVASO POLIPAPEL 500 ML. CON TAPA CORRESPONDIENTEVASO POLIPAPEL 500 ML. CON TAPA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
48101901
Vajillas de servicio20000UnidadCUCHARA DE MADERA 15.5 CM. APROX. CUCHARA DE MADERA 15.5 CM. APROX. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
48101901
Vajillas de servicio4000UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTÓN N °11BANDEJA RECTANGULAR CARTÓN N °11 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
48101901
Vajillas de servicio4000UnidadTENEDOR DE MADERA 15.5 CM. APROX.-TENEDOR DE MADERA 15.5 CM. APROX $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
48101901
Vajillas de servicio400UnidadCUCHILLO DE MADERA 15.5 CM. APROX.-CUCHILLO DE MADERA 15.5 CM. APROX. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
48101901
Vajillas de servicio1000UnidadPORTA COLACIÓN COMPOSTABLE 2 ESPACIOS.-PORTA COLACIÓN COMPOSTABLE 2 ESPACIOS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
48101901
Vajillas de servicio400UnidadBOMBILLA POLIPAPEL ENVASADABOMBILLA POLIPAPEL ENVASADA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 7.985.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.517.226
TOTAL OC $ 9.502.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.