Orden de Compra. Nº1380-8148-SE09 "O.C. Nº10355 STSOCK ASEO NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-8148-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2009
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº10355 STSOCK ASEO NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-838-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 54811,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes48Botella(616-0021) LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA ENVASE 750 GRS (616-0021) LIMPIADOR ABRASIVO CREMA PARA PULIR, DAR BRILLO. EQUIVALENTE A SUMA CREMA ENVASE 750 GRS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
12181501
Ceras sintéticas60kilogramo(616-0114) CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIZANTE, INOLORA REF.TRAFFIC MAX (616-0114) CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIZANTE, INOLORA REF.TRAFFIC MAX $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.940 $ 83.940
47131803
Desinfectantes domésticos60kilogramo(616-0010) CLORO EN POLVO AL 62% GRANULADO FINO, USO MANUAL PARA DILUIR EN AGUA FRIA ENVASE DE 1 KG. (616-0010) CLORO EN POLVO AL 62% GRANULADO FINO, USO MANUAL PARA DILUIR EN AGUA FRIA ENVASE DE 1 KG. $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.740 $ 163.740
Total Neto $ 288.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.811
TOTAL OC $ 343.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.