Orden de Compra. Nº1380-8881-SE09 "O.C. Nº 11192 ASEO DIC.09 DESDE 1380-838-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-8881-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº 11192 ASEO DIC.09 DESDE 1380-838-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-838-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 177578,5942
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Ceras sintéticas30Unidad no definida(616-0114)CERA PASTA PISO MADERA, NATURAL, NEUTRA, ANTIDESLIZANTE, INOLORA REF.TRAFFIC MAX 84885 |CERA CREMA 15 KL. LAMLS INCOLORA P/MADERA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
53131608
Jabones200Unidad no definida(616-0051) JABON DE LAVAR 200 GRS.REF:POPEYE AZUL O VERDE 83128AZ |JABON P/LAVAR 170 GR. POPEYE AZUL BARRA $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.200 $ 77.200
Paños de limpieza36Unidad(616-0063) PANO ABRASIVO BONOBRIL COLOR VERDE DE 10 X 15 CM APROX. 83382 |PA¥O ABRASIVO X 1 BONOBRIL VIRUTEX 12 X 16 $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.856 $ 8.856
Desodorantes24Unidad(616-0064) DESODORANTE EN PASTILLA PARA COLGAR O PARA ESTANQUE WC 50 GR APROX.83971 |DESINFEC. W.C. LORD C/GANCHO LIMON 40 GR $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488
Limpiadores de uso general160Unidad(616-0017) LIMPIADOR MULTIUSO EN POLVO X 500GR. CONTIENE CLORO; EQUIVALENTE A KLENSO 99663 |LIMPIADOR MULTIUSO 500 GRS KLENZO POLVO $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240
Cepillos de dientes42Unidad(616-0081) CEPILLO DIENTES MEDIANO PARA ADULTOS 23268 |CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER ULTRA 14 UN. $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.188 $ 13.200
Paños de limpieza100Unidad(616-0044) TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLES TIPO SACO CON OJAL; SIMILAR VIRUTEX 84087 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 47X50 ALGODON VIRUTEX $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.600 $ 100.600
Desinfectantes domésticos1200Litro(616-0008) CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 5% HIPCLORITO DE SODIO, ENVASE 500CC 23296 |CLORO CORRIENTE 500 ML. CLORINDA $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.400 $ 452.400
Ceras sintéticas100Litro616-0045) CERA LIQUIDA PISO SINTETICO EQUIVALENTE A FUTURE MAX, PROFESIONAL55. (BLANCA, INOLORA)ENVASE DE 5 LITROS. 11360 |CERA LIQ. 5 LT. NEO INCOLORA ABRILL. P/DURO BIDON $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.300 $ 63.280
Guantes protectores240Par(616-0050) GUANTES DOMÉSTICOS ENGOMADOS L-M 21716 |GUANTES LATEX IMPEKE M AMARILLO GAMUZADO $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.360 $ 81.360
Total Neto $ 934.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.579
TOTAL OC $ 1.112.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.