Orden de Compra. Nº1380-9861-SE24 "RESOL.EXENTA 11928 VAJILLA DESECHABLE "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-9861-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 11928 VAJILLA DESECHABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17871
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 1253772
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ENVASA SPA
R.U.T. 76.496.739-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio3000UnidadENVASE ALUMINIO CTAPA C -15 ENVASE ALUMINIO CTAPA C -15 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
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Vajillas de servicio5000UnidadVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPAVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
48101901
Vajillas de servicio27300UnidadBOWL KRAFT 600 – 750 ML. CON TAPABOWL KRAFT 600 – 750 ML. CON TAPA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.641.000 $ 4.641.000
48101901
Vajillas de servicio16530UnidadPOTE BISAGRA LISO 300-340 MLPOTE BISAGRA LISO 300-340 ML $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.800 $ 991.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio1000UnidadVASO POLIPAPEL GENERICO FRIO C/TAPA 350CC 12OZVASO POLIPAPEL GENERICO FRIO C/TAPA 350CC 12OZ $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
48101901
Vajillas de servicio6000UnidadCUCHARA DE MADERA 15.5CM CUCHARA DE MADERA 15.5CM $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 6.598.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.253.772
TOTAL OC $ 7.852.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.