Orden de Compra. Nº1380371-3-AG26 "ADQUISICIÓN DE TONERS"
Recuerde que el responsable del pago es Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380371-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONERS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA OFERTADO EXCEDIENDO EL LIMITE DE PLAZO DE ENVÍO SEGÚN LAS CONDICIONES AL PROVEEDOR
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4722/03/2026 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Facturación Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 188813,26
Dirección de Envío de la Factura Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
TítuloDescripción
PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN BASE NAVAL PUNTA ARENAS, CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES, EN AVENIDA MANUEL BULNES 05376 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILE POSTULANDO
Razón Social CHILE POSTULANDO SPA
R.U.T. 77.132.528-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILE POSTULANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadPROVEEDOR DEBE OFERTAR DE ACUERDO A TERMINO DE REFERENCIA ADMINISTRATIVO Y TECNICOS OBLIGATORIOS ADJUNTO, DE LO CONTRERIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.PROVEEDOR DEBE OFERTAR DE ACUERDO A TERMINO DE REFERENCIA ADMINISTRATIVO Y TECNICOS OBLIGATORIOS ADJUNTO, DE LO CONTRERIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. $ 993.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.754 $ 993.754
Total Neto $ 993.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.813
TOTAL OC $ 1.182.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.