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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1381-202-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-30-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1381-30-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Gorbea |
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Razón Social |
Hospital Gorbea
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R.U.T. |
61.602.245-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 901 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Gorbea
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R.U.T. |
61.602.245-8 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 901 |
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Comuna |
Gorbea
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Impuesto |
475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 901 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRABOVAL LTDA - Temuco |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL GRABOVAL LTDA
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R.U.T. |
89.678.300-9 |
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Sucursal |
GRABOVAL LTDA - Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Letreros | 1 | Unidad | Señaléticas.
PARTE ANTERIOR:
SOPORTE: SINTRA BLANCO 3mm
GRAFICA: ADHESIVO MARCA 3M O AVERY.
PARTE POSTERIOR:
HUINCHA DOBLE FAZ .CINTA 4026 SCOTCHMOUNT DE 3/4" 3M.
5 UNIDADES PARA ADOSAR A PUERTAS.
Especificaciones se encuentran en anexos. | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 2.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 475
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$ 2.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.