Orden de Compra. Nº1381-810-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-72-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1381-810-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-72-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1381-72-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Gorbea
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA
R.U.T. 61.602.245-8
Dirección de Unidad de Compra Carrera 901
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA
R.U.T. 61.602.245-8
Dirección de Facturación Carrera 901
Comuna Gorbea
Impuesto 11200,5
Dirección de Envío de la Factura Carrera 901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 11802753
Razón Social RUBEN IVAN CARO
R.U.T. 11.802.753-1
Sucursal 11802753
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidadrepuestos y materialesrepuestos y materiales $ 58.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.950 $ 58.950
Total Neto $ 58.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.200
TOTAL OC $ 70.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.