Orden de Compra. Nº1382-215-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1382-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO MIRAFLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1382-215-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1382-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Miraflores
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 782
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Facturación Miraflores 1369
Comuna Temuco
Impuesto 1,045
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VyV Elevadores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL V Y V ELEVADORES LIMITADA
R.U.T. 76.460.291-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VyV Elevadores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ELECTROMECANICO 630 KG, DOBLE EMBARQUE MARCA SANYO, DURANTE 24 MESES (REF. RES. EXENTA N°0113); OC CORRESPONDIENTE A CUOTA 1 DE 24MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ELECTROMECANICO 630 KG, DOBLE EMBARQUE MARCA SANYO, DURANTE 24 MESES (REF. RES. EXENTA N°0113); OC CORRESPONDIENTE A CUOTA 1 DE 24 UF 5,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,5000 UF 5,5000
Total Neto UF 5,5000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1,0450
TOTAL OC UF 6,5450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.