Orden de Compra. Nº
1382-423-SE19
"
Orden de Compra N°427
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO MIRAFLORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1382-423-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra N°427
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1382-26-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio Miraflores
Razón Social
CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T.
70.744.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Miraflores 1369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 959
Usuario SIGFE
Ingrid Sanhueza
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.125 correspondiente al año 2019 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T.
70.744.700-1
Dirección de Facturación
Miraflores 1369
Comuna
Temuco
Impuesto
63963,5
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores 1369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Expro Dental (TCO)
Razón Social
EXPRO SUR S.A.
R.U.T.
76.393.260-5
Sucursal
Expro Dental (TCO)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
60
Unidad no definida
ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL
ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.280
$ 95.280
11111610
Piedra pómez
6
Unidad no definida
PIEDRA POMEZ 1 KG, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
PIEDRA POMEZ 1 KG, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
15
Unidad no definida
CONO GUTAPERCHA N°30 x 120 UDS, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
CONO GUTAPERCHA N°30 x 120 UDS, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.670
$ 95.670
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
LIQUIDO REVELADOR RADIOGRAFICO AUTOMATICO, TIPO PERIOMAT, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
LIQUIDO REVELADOR RADIOGRAFICO AUTOMATICO, TIPO PERIOMAT, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
LIQUIDO FIJADOR RADIOGRAFICO AUTOMATICO, TIPO PERIOMAT, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
LIQUIDO FIJADOR RADIOGRAFICO AUTOMATICO, TIPO PERIOMAT, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
30201903
Unidades dentales
60
Unidad no definida
ESPEJO DENTAL PLANO N° 5, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
ESPEJO DENTAL PLANO N° 5, DESDE LIC. 1382-26-LQ18
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.660
$ 24.660
Total Neto
$ 336.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.964
TOTAL OC
$ 400.614
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.