Orden de Compra. Nº1383-101-AG26 "MATERIALES DE ESCRITORIO RES. 91 1383-60-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-101-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO RES. 91 1383-60-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social HOSPITAL VILCUN
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 831
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL VILCUN
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación bulnes 680, vilcun
Comuna Vilcún
Impuesto 71733,55
Dirección de Envío de la Factura bulnes 680, vilcun
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA
R.U.T. 76.409.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón1UnidadHILO MOLINERO EN CONO UD  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
45101808
Encuadernadoras térmicas100UnidadMICA UD TAMAÑO CARTA  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121615
Corcheteras10UnidadCORCHETERA B-4 UD  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
14111509
Artículos de papelería50UnidadPAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS UD GRANDE  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA ADHESIVA D/CONTACTO UD  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización20UnidadPLUMON PERMAMENTE UD NEGRO  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
44121701
Lápiz pasta20UnidadCORTA CARTON UD (MEDIANO)  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
44121701
Lápiz pasta20UnidadSEPARADOR DE ARCHIVOS JGO  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
44121701
Lápiz pasta25UnidadLAPIZ PERMANENTE PUNTA SHARPIE ULTRAFINA NEGRO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE UD  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
45101903
Perforadoras de papel10UnidadPERFORADOR CHICO UD MEDIANOPERFORADOR CHICO UD MEDIANO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS ALCALINAS AA UDPILAS ALCALINAS AA UD $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.400 $ 132.400
60102901
Libros de actividades de dinero o recursos20UnidadLIBRO DE ACTA LIBRO DE ACTA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
Total Neto $ 377.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.734
TOTAL OC $ 449.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.