Orden de Compra. Nº
1383-101-AG26
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MATERIALES DE ESCRITORIO RES. 91 1383-60-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL VILCUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1383-101-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO RES. 91 1383-60-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Vilcún
Razón Social
HOSPITAL VILCUN
R.U.T.
61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 831
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL VILCUN
R.U.T.
61.602.242-3
Dirección de Facturación
bulnes 680, vilcun
Comuna
Vilcún
Impuesto
71733,55
Dirección de Envío de la Factura
bulnes 680, vilcun
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social
LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA
R.U.T.
76.409.988-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151702
Hilo de algodón
1
Unidad
HILO MOLINERO EN CONO UD
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
45101808
Encuadernadoras térmicas
100
Unidad
MICA UD TAMAÑO CARTA
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44121615
Corcheteras
10
Unidad
CORCHETERA B-4 UD
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS UD GRANDE
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA ADHESIVA D/CONTACTO UD
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización
20
Unidad
PLUMON PERMAMENTE UD NEGRO
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
CORTA CARTON UD (MEDIANO)
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
SEPARADOR DE ARCHIVOS JGO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPIZ PERMANENTE PUNTA SHARPIE ULTRAFINA NEGRO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE UD
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
45101903
Perforadoras de papel
10
Unidad
PERFORADOR CHICO UD MEDIANO
PERFORADOR CHICO UD MEDIANO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
26111702
Pilas alcalinas
200
Unidad
PILAS ALCALINAS AA UD
PILAS ALCALINAS AA UD
$ 662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.400
$ 132.400
60102901
Libros de actividades de dinero o recursos
20
Unidad
LIBRO DE ACTA
LIBRO DE ACTA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.260
$ 50.260
Total Neto
$ 377.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.734
TOTAL OC
$ 449.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.