Orden de Compra. Nº1383-224-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-16-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vilcún
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-224-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-16-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1383-16-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación Bulnes 680
Comuna Vilcún
Impuesto 15515,4
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel60UnidadTela adhesiva microporosa CA 5,0 cm x 9,1 mt. indicar marca  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.660 $ 81.660
Total Neto $ 81.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.515
TOTAL OC $ 97.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.