|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1383-254-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CAPACITACION, RESOL, N°245 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Vilcún |
|
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN
|
|
R.U.T. |
61.602.242-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN
|
|
R.U.T. |
61.602.242-3 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 680 |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
34770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
César Ojeda Aroca |
|
Razón Social |
CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
|
|
R.U.T. |
12.709.471-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
César Ojeda Aroca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | Unidad | Se requieren alimentos para realizar preparacion de coffe break para capacitaciones, la entrega debe ser el dia lunes 23 de junio, horario de 09:00 hasta las 15:30 horas.
Se suere que proveedor especifique productos ofertados.
Se adjunta listado con productos | |
$ 183.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.000
|
$ 183.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 183.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.770
|
|
$ 217.770
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.