Orden de Compra. Nº1383-376-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-65-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vilcún
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-376-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-65-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1383-65-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación Bulnes 680
Comuna Vilcún
Impuesto 11780
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.516.100-4
Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20Rolloalgodón hidrofilo prensado  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 62.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.780
TOTAL OC $ 73.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.