Orden de Compra. Nº1383-455-CM09 "baterias "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vilcún
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-455-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra baterias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación Bulnes 680
Comuna Vilcún
Impuesto 10697,57
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENESA
Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
R.U.T. 92.854.000-6
Sucursal IRENESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1 (298812) BATERIA GS N 70Z 30.6-17.3-20.4 299267(298812) BATERIA GS N 70Z 30.6-17.3-20.4; Código: ;Región : IX $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.303 $ 56.303
Total Neto $ 56.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.698
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.