Orden de Compra. Nº1383-519-SE20 "SERVICIO DE ASEO RESOLUCIÓN EXENTA N° 477"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vilcún
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-519-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO RESOLUCIÓN EXENTA N° 477
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vilcún
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación Bulnes 680
Comuna Vilcún
Impuesto 798577,1858
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 142832186
Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ
R.U.T. 14.283.218-6
Sucursal 142832186
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE  $ 4.203.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203.038 $ 4.203.038
Total Neto $ 4.203.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.577
TOTAL OC $ 5.001.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.