|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1383-996-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-6-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1383-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Vilcún |
|
Razón Social |
Hospital Vilcún
|
|
R.U.T. |
61.602.242-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 680 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Vilcún
|
|
R.U.T. |
61.602.242-3 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 680 |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
101129,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FRANCISCO NICANOR |
|
Razón Social |
FRANCISCO NICANOR NEGRETE DEL RIO
|
|
R.U.T. |
17.229.029-9 |
|
Sucursal |
FRANCISCO NICANOR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad | mantención preventiva de planta de agua, ver adjunto en bases de licitación. | MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE AGUA HOSPITAL DE VILCUN |
$ 532.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 532.260
|
$ 532.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 532.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.129
|
|
$ 633.389
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.