Orden de Compra. Nº1384-103-AG21 "SM 1155 - MATERIALES PARA HABILITACION DE CENTRAL DE APOYO TELEFÓNICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-103-AG21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra SM 1155 - MATERIALES PARA HABILITACION DE CENTRAL DE APOYO TELEFÓNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/98 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 56981
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ST SANTIAGO
Razón Social COMERCIALIZADORA, ARRIENDO, EXPORTADORA E IMPORTAD
R.U.T. 76.775.083-8
Sucursal ST SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222602
Equipo de cabecera de red de cable1UnidadINSUMOS HABILITACION DE RED PARA CENTRAL TELEFONICA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTOINSUMOS HABILITACION DE RED PARA CENTRAL TELEFONICA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO $ 299.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900
Total Neto $ 299.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.981
TOTAL OC $ 356.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.