Orden de Compra. Nº1384-1069-SE21 "LENTES ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-1069-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2021
Nombre de la Orden de Compra LENTES ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1384-14-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/1408 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 2762344,83
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paolo Alejandro
Razón Social RETROOPTICAS PAOLO VENEGAS E.I.R.L
R.U.T. 76.689.854-8
Sucursal Paolo Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 23 MES DE NOVIEMBRE. LENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 23 MES DE NOVIEMBRE. $ 2.609.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.609.244 $ 2.609.244
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 24 MES DE NOVIEMBRE. LENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 24 MES DE NOVIEMBRE. $ 1.451.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.261 $ 1.451.261
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 25 MES DE NOVIEMBRE.LENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 25 MES DE NOVIEMBRE. $ 1.846.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846.219 $ 1.846.219
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 26 MES DE NOVIEMBRELENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 26 MES DE NOVIEMBRE $ 2.952.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952.101 $ 2.952.101
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 27 MES DE NOVIEMBRELENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 27 MES DE NOVIEMBRE $ 2.080.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.672 $ 2.080.672
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 28 MES DE NOVIEMBRELENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 28 MES DE NOVIEMBRE $ 2.052.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.941 $ 2.052.941
31241501
Lentes1Unidad no definidaLENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 29 MES DE NOVIEMBRELENTES CORRESPONDIENTES A NOTA DE PEDIDO Nº 29 MES DE NOVIEMBRE $ 1.546.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.219 $ 1.546.219
Total Neto $ 14.538.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.762.345
TOTAL OC $ 17.301.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.