Orden de Compra. Nº1384-46-SE08 "SUMINISTROS 1384-32-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-46-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2008
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS 1384-32-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECER A BODEGA CENTRAL, POR SUMINISTROS DE ADJUDICACION DEX. 2379 Y CONTRATO DEX. Nº 3486, SC/330.
Proveniente de Licitación 1384-32-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Arco Iris Nº4185
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna -1
Impuesto 115021,8276
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación200BidónAgua destilada para irrigaciónAGUA DESTILADA BIDON DE 5 LITROS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
42312001
Cierre de piel de mariposa1100UnidadCierre de piel de mariposaSCALP VEIN Nº 21 (MARIPOSA) $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
14111703
Toallas de papel18UnidadToallas de papelTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA PAQUETES DE 5 UNIDADES DE 1.250 HOJAS CADA UNIDAD $ 4.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.554 $ 76.550
42222301
Equipos de administración de la transfusión de sangre1500UnidadEquipos de administración de la transfusión de sangreEQUIPO ADMINISTRACION ADULTO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos2000UnidadDepresores de la lengua o palas o palosBAJALENGUAS DESECHABLES $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.200
42182314
Papel de registro de EEG20UnidadPapel de registro de EEGPAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 50 MM. P/MAQUINA FUKUDA O BURDICK $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
42132205
Guantes quirúrgicos144ParGuantes quirúrgicosGUANTES Domesticos de Latex $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.648 $ 27.648
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas720FrascoSoluciones para la limpieza de heridasVASELINA LIQUIDA MEDICINAL X 110 ML $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.280 $ 233.280
Total Neto $ 605.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.022
TOTAL OC $ 720.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.