Orden de Compra. Nº1384-581-SE10 "INSUMOS DE ENFERMERIA, BODEGA CENTRAL, SM/1128, OCI/432"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-581-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA, BODEGA CENTRAL, SM/1128, OCI/432
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1384-33-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra El Manzano Nº 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación El Manzano Nº 538
Comuna Recoleta
Impuesto 207360,3
Dirección de Envío de la Factura El Manzano Nº 538
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa300Unidad no definidaSCALP VEIN (MARIPOSA) N° 25SCALP VEIN (MARIPOSA) N° 25 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
73141503
Servicios de fabricación de fibra de seda300UnidadSEDA NEGRA N° 3.0, SEMICIRCULAR, ATRAUMATICASEDA NEGRA N° 3.0, SEMICIRCULAR, ATRAUMATICA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
73141503
Servicios de fabricación de fibra de seda100UnidadSEDA N° 3.0, AGUJA 3/8 CUTICULAR 24 MM. HEBRA 45 CM.SEDA N° 3.0, AGUJA 3/8 CUTICULAR 24 MM. HEBRA 45 CM. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar12UnidadTUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON N° 5.5TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON N° 5.5 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
42312201
Sutura108UnidadVICRYL 3.0 (TIPO Y TAMAÑO DE AGUJA GS-22)VICRYL 3.0 (TIPO Y TAMAÑO DE AGUJA GS-22) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o400UnidadCANULA INTRAVENOSA C/TEFLON 20 G., AGUJA SILICONIZADACANULA INTRAVENOSA C/TEFLON 20 G., AGUJA SILICONIZADA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42295136
Instrumentos de control quirúrgicos12UnidadFONENDOSCOPIO PLANOFONENDOSCOPIO PLANO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
42271802
Nebulizadores o accesorios25UnidadMASCARILLA ADULTO P/NEULIZAR C/N TUBO DE CONEXION S/DOSIFICADMASCARILLA ADULTO P/NEULIZAR C/N TUBO DE CONEXION S/DOSIFICAD $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
42271802
Nebulizadores o accesorios30UnidadMASCARILLA INFANTIL P/NEB C/TUBO DE CONEXION S/DOSIFI.MASCARILLA INFANTIL P/NEB C/TUBO DE CONEXION S/DOSIFI. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
42142507
Agujas mariposa1000UnidadSCALP VEIN (MARIPOSA) N° 23SCALP VEIN (MARIPOSA) N° 23 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42141501
Algodoneras o fibra150kilogramoALGODON PRENSADO NAPAR SUPER ABSORBENTE, 100% PURO, SIN FIBRA.ALGODON PRENSADO NAPAR SUPER ABSORBENTE, 100% PURO, SIN FIBRA. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona48LitroALCOHOL 70 GRADOS, DESNATURALIZADO 1000 ML.ALCOHOL 70 GRADOS, DESNATURALIZADO 1000 ML. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 1.091.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.360
TOTAL OC $ 1.298.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.