Orden de Compra. Nº1384-768-AG25 " SM 5940 - INSUMOS PARA PRAPS PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-768-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SM 5940 - INSUMOS PARA PRAPS PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/838 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 83647,88
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obralink
Razón Social OBRALINK SPA
R.U.T. 78.142.863-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obralink
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas8UnidadTINETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA COLORES A DEFINIR CON PROVEEDOR ADJUNTAR FICHA TECNICA Y DE COLORES Esmalte al agua acabado satinado premium blanco $ 39.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.352 $ 315.352
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS 50 MM DE ANCHO (3" Y ESPESOR 1/2) ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO BROCHAS 50 MM DE ANCHO (3" Y ESPESOR 1/2 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS DE PELO MEDIO Y MATERIAL SINTETICO ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO RODILLOS DE PELO MEDIO Y MATERIAL sintetico $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201503
Cintas adhesivas de protección12UnidadCINTAS DE ENMASCARAR MASKING TAPE DE 36 MM DE GROSOR ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTOCINTAS DE ENMASCARAR MASKING TAPE DE 36 MM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
15121511
Pasta para montaje1UnidadPASTA DE MURO INTERIOR BLANCA 24 KG ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTOPASTA DE MURO INTERIOR BLANCA 24 KG topex $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31191501
Papeles de lija12UnidadLIJAS AL AGUA GRANO 180 ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO LIJAS AL AGUA GRANO 180 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 440.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.648
TOTAL OC $ 523.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.