Orden de Compra. Nº1384-910-SE12 "LETREROS "DERECHOS Y DEBERES" SM 2366 OCI 1069"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1384-910-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2012
Nombre de la Orden de Compra LETREROS "DERECHOS Y DEBERES" SM 2366 OCI 1069
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 168476,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRADA URBANA
Razón Social MARCELA SUSANA BALBONTIN MONTERO
R.U.T. 10.471.626-1
Sucursal MIRADA URBANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios16UnidadLETREROS "DERECHOS Y DEBERES" FABRICADOS EN CRISTAL TEMPLADO DE 6mm DE ESPESOR CON GRAFICA EFECTO ESPEJO DE ALTA RESOLUCION INSTALADOS EN PAREDES DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROVEEDOR RESPECTO AL LUGAR FISICO.LETREROS "DERECHOS Y DEBERES" FABRICADOS EN CRISTAL TEMPLADO DE 6mm DE ESPESOR CON GRAFICA EFECTO ESPEJO DE ALTA RESOLUCION INSTALADOS EN PAREDES DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROVEEDOR RESPECTO AL LUGAR FISICO. $ 55.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.720 $ 886.720
Total Neto $ 886.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.477
TOTAL OC $ 1.055.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.