|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1384-970-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
|
|
R.U.T. |
69.254.800-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
|
|
R.U.T. |
69.254.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
62102 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Paul Sixto Puentes Morales |
|
Razón Social |
PAUL SIXTO PUENTES MORALES
|
|
R.U.T. |
6.376.829-4 |
|
Sucursal |
Paul Sixto Puentes Morales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 80 | | (1114676 )COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134676 | (1114676) COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.212,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.960
|
$ 336.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.960
|
|
Descuento
|
$ 10.109
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.102
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 388.953
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.