Orden de Compra. Nº1385-11222-SE08 "ASEOS"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-11222-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2008
Nombre de la Orden de Compra ASEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-23-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servilletas de papel1Bolsa SERVILLETAS COKTAIL (ELITE) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Botella ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES (BRILLEX) $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.396 $ 12.396
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Botella LIMPIA PISOS FLOTANTES (BRILLEX) $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.598 $ 4.598
47131811
Productos de lavandería1Botella FRESMATIC LAVANDA REP. (AIR WICK) $ 4.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.099 $ 4.099
47131501
Trapos4Unidad PAÑOS AMARILLOS 40 X 35 (VIRUTEX) $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
47131612
Gomas de repuesto1Unidad REPUESTO MOPA ALGODON CLA (VIRUTEX) $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
Toallas de papel2Paquete TOALLA PAPEL (NOVA ABOLENGO) $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
14111704
Papel higiénico1Paquete PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (ELITE) $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
Total Neto $ 30.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.153

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.