Orden de Compra. Nº1385-11425-SE08 "VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-11425-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2008
Nombre de la Orden de Compra VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-23-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Comidas preparadas para llevar44UnidadPORCIÓN: (SÁBADO 25.OCT.2008 A.M.) PLATEADA AL JUGO(COD.74308) ARROZ BLANCO (CÓD.70607) PAN (COD.50173) NECTAR DE NARANJA 200cc. (COD.7802920801254) FLAN DE VAINILLA (COD.78093126)PORCIÓN: (SÁBADO 25.OCT.2008 A.M.) PLATEADA AL JUGO(COD.74308) ARROZ BLANCO (CÓD.70607) PAN (COD.50173) NECTAR DE NARANJA 200cc. (COD.7802920801254) FLAN DE VAINILLA (COD.78093126) $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.184 $ 85.184
Reparto de comidas a domicilio44UnidadPORCION:(SÁBADO 25.OCT.2008 P.M.) MILANESA POLLO 180GR. (COD.70249) PURÉ PAPAS 250GR. (COD.75893) PAN (COD.50173) NECTAR DE PIÑA (COD.7802920801216) FLAN CHOCOLATE (COD.78093133)PORCION:(SÁBADO 25.OCT.2008 P.M.) MILANESA POLLO 180GR. (COD.70249) PURÉ PAPAS 250GR. (COD.75893) PAN (COD.50173) NECTAR DE PIÑA (COD.7802920801216) FLAN CHOCOLATE (COD.78093133) $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.184 $ 96.184
Total Neto $ 181.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 181.368

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.