Orden de Compra. Nº1385-197-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1385-12-L109"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-197-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1385-12-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 92340
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor v.o.contatista
Razón Social JOSE VICTOR OYARZUN AMPUERO
R.U.T. 7.640.381-3
Sucursal v.o.contatista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102701
Entarimado, instalación o acabado de suelos4UnidadCALICATAS DE PROFUNDIDAD NO MAYOR A 1,5 MTS.CALICATAS DE PROFUNDIDAD NO MAYOR A 1,5 MTS. $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
Total Neto $ 486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.340
TOTAL OC $ 578.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.