Orden de Compra. Nº1385-20-SE08 "COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-20-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS FISCALES DE ESTA REGIÓN MILITAR AUSTRAL.
Proveniente de Licitación 1385-161-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM
R.U.T. 77.583.220-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina 97200LitroGasolina 97GASOLINA 97 OCTANOS $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
15101505
Diesel1000LitroDieselPETROLEO DIESEL $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
Total Neto $ 685.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 685.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.