Orden de Compra. Nº1385-212-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1385-143-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-212-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1385-143-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EXTINTORES PARA LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL.
Proveniente de Licitación 1385-143-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL SSG.
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23769
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Ext. P.Q.S. ABC Certificados, Escuadra Incluida.6UnidadExt. P.Q.S. ABC Certificados, Escuadra Incluida.EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KGS. $ 20.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.100 $ 125.100
Total Neto $ 125.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 23.769
TOTAL OC $ 148.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.