Orden de Compra. Nº1385-219-SE09 "PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-219-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE SINT. MARFIL ORIENTAL 1 GL.ESMALTE SINT. MARFIL ORIENTAL 1 GL. $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.970 $ 41.970
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM LIZCAL (118)RODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM LIZCAL (118) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS MINERAL ENV. 1 LT. DIDEVALAGUARRAS MINERAL ENV. 1 LT. DIDEVAL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
31201515
Cintas de papel2UnidadELASTOSELLO 700 TRANS, 310 ML. 284892ELASTOSELLO 700 TRANS, 310 ML. 284892 $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadPINTURA SPRAY VERDE FLUORESC. 485 ML RSFVER75PINTURA SPRAY VERDE FLUORESC. 485 ML RSFVER75 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO SINT. CONSTRUC AMAR REY 1 GL OLSC 164-05 NOTA DE VENTA Nº 015900318OLEO SINT. CONSTRUC AMAR REY 1 GL OLSC 164-05 NOTA DE VENTA Nº 015900318 $ 10.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.190 $ 10.190
47131502
Paños de limpieza1kilogramoTRAPO LIMPIEZA ENV. 1 KG. (PLI009)TRAPO LIMPIEZA ENV. 1 KG. (PLI009) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
Total Neto $ 72.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 72.390

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.