Orden de Compra. Nº1385-220-SE09 "ARTICULOS PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-220-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBARNIZ MARINO BRILLANTE GL. SUVINIL (COD.1753)BARNIZ MARINO BRILLANTE GL. SUVINIL (COD.1753) $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBARNIZ TEÑIDOR MOGNO GL SUVINIL (COD. 1781)BARNIZ TEÑIDOR MOGNO GL SUVINIL (COD. 1781) $ 10.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3BotellaAGUARRAS 0.9 LT. RENNER (COD.1485)AGUARRAS 0.9 LT. RENNER (COD.1485) $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
31211906
Rodillos de pintar6UnidadEXTENSOR P/RODILLO 6130730 (COD. 2906)EXTENSOR P/RODILLO 6130730 (COD. 2906) $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO 17 CM LANA NATURAL (COD. 4970)RODILLO 17 CM LANA NATURAL (COD. 4970) $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MADERA 2.5" REF. 570 (COD. 1979)BROCHA MADERA 2.5" REF. 570 (COD. 1979) $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
31211501
Pinturas al esmalte2TarroESMALTE BRILLANTE BLANCO 3.6 LT. SUVINIL (COD. 2655)ESMALTE BRILLANTE BLANCO 3.6 LT. SUVINIL (COD. 2655) $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 136.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 136.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.