Orden de Compra. Nº1385-258-SE07 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-258-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y MEJORA DE INSTALACIONES DEL P.M. Y OFICINAS DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL.
Proveniente de Licitación 1385-90-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222502
Pisos4UnidadPisosDESNIVEL 8MM ROSEWOOD $ 3.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.004 $ 13.004
30222502
Pisos1UnidadPisosPERFIL DILAT. 8MM ROSEWOOD $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
30222502
Pisos19UnidadPisosPISO ROSEWOOD 6268 CON INSTALACIÓN COMPLETA $ 16.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.012 $ 322.012
12352310
Siliconas1GlobalSiliconas3 SILICONA TRANSP. X300ML $ 7.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.471 $ 7.471
30141503
Aislamiento de espuma1GlobalAislamiento de espumaESPUMA POLY Y 2 MM 1.0*20MT ROLLO $ 22.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.424 $ 22.424
31211505
Pinturas aceitosas1GlobalPinturas aceitosas20 GALONESDE POLISTEN CANELA GL $ 169.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.319 $ 169.319
60121252
Bandejas de pintura1GlobalBandejas de pintura2 BANDEJAS P/COLGAR C/ ESCURRIDOR $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375 $ 2.375
31211906
Rodillos de pintar1GlobalRodillos de pintar6 RODILLOS 22 CM POLIESTER $ 4.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.901 $ 4.901
31211904
Brochas1GlobalBrochas6 BROCHA NEGRA 4" REF. 500 $ 5.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.644 $ 5.644
30151804
Guardapolvos o cornizas1GlobalGuardapolvos o cornizas20 UNIDADES DE ZOCALO 6.2MM ROSEWOOD $ 43.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.010 $ 43.010
Total Neto $ 593.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 593.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.