Orden de Compra. Nº1385-264-SE09 "ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-264-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900ML.LIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900ML. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL P/ESCARCHA ENV.5KG.SAL P/ESCARCHA ENV.5KG. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSA P/BASURA 80X110BOLSA P/BASURA 80X110 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIAVIDRIOS ULTRA RECARGA 500ML. LIMPIAVIDRIOS ULTRA RECARGA 500ML. $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES 200CC.LUSTRAMUEBLES 200CC. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDES. AMBIENTAL S. ALGODÓN DES. AMBIENTAL S. ALGODÓN $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
39101610
ampolletas de filamento6UnidadAMPOLLETA CLARA 40WAMPOLLETA CLARA 40W $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE EN POLVO OMO 400GR.DETERGENTE EN POLVO OMO 400GR. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadCERA CREMA NAT ST 420 GRS. OSOCERA CREMA NAT ST 420 GRS. OSO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR LIQ. 1LT. VIMLIMPIADOR LIQ. 1LT. VIM $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos2UnidadBETUN NEGRO NUGGET BETUN NEGRO NUGGET $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
Total Neto $ 16.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.880

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.