Orden de Compra. Nº1385-27-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1385-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-27-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1385-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO PARA LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL
Proveniente de Licitación 1385-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL SSG.
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 23593,82
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpia vidrio 500cc C/GATILLO24UnidadLimpia vidrio 500cc C/GATILLOLIMPIA VIDRIO CON DISPENSADOR $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
47131805
Limpiar Vim Cloro Gel 900cc5UnidadLimpiar Vim Cloro Gel 900ccLIMPIADOR CLOROGEL $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
14111703
Toallas de papel36UnidadToallas de papelROLLOS TOALLAS DE PAPEL TIPO FAVORITA O NOVA $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
47121701
Bolsas de basura 70x9010PaqueteBolsas de basura 70x90BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
14111704
Papel higiénico favorita x rollo20UnidadPapel higiénico favorita x rolloROLLOS PAPEL HIGIÉNICO TIPO FAVORITA. $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
47131617
paños de sacudir amarillo100Unidadpaños de sacudir amarilloPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
47131817
Silicona para auto24UnidadSilicona para autoSILICONA PARA VEHICULO $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008
47131805
Pastillas para wc Baric36UnidadPastillas para wc BaricPASTILLAS PARA W.C. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131805
Guantes medianos Jaspe5ParGuantes medianos JaspeGUANTES DE GOMA MEDIANO PARA LIMPIEZA $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775 $ 1.775
39101610
Ampolletas 100W blancas20UnidadAmpolletas 100W blancasAMPOLLETAS 100WATT BLANCAS $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
47121812
Virutilla fina para pisos madera10UnidadVirutilla fina para pisos maderaVIRUTILLA FINA PARA PISOS DE MADERA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
12181501
Ceras para vehículo10UnidadCeras para vehículoCERA INCOLORA PARA VEHÍCULOS SIMILAR KIT $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
12181501
Ceras amarilla 420g10UnidadCeras amarilla 420gCERA AMARILLA PARA PISO DE MADERA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 124.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.594
TOTAL OC $ 147.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.