Orden de Compra. Nº1385-28-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1385-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-28-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1385-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO PARA LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL
Proveniente de Licitación 1385-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL SSG.
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 1824
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social REPRESENTACIONES PUNTA ARENAS LIMITADA.
R.U.T. 76.079.490-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
limpiapiso lavanda 24 x 900cc.24Unidadlimpiapiso lavanda 24 x 900cc.LIMPIADOR LYSOL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 9.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.824
TOTAL OC $ 11.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.