Orden de Compra. Nº1385-301-SE09 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-301-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaSET DE ESCOBILLA ZAPATOS VIRUTEXSET DE ESCOBILLA ZAPATOS VIRUTEX $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.258 $ 4.258
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaESCOBILLÓN INTERIORES C/M VIDEESCOBILLÓN INTERIORES C/M VIDE $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.745 $ 9.745
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables8Unidad no definidaGUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEXGUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.152 $ 6.152
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos5UnidadBETUN PASTA NEGRO VIRGINIABETUN PASTA NEGRO VIRGINIA $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995 $ 2.995
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA ZAPATO NEGRO VIRGINIAESPONJA ZAPATO NEGRO VIRGINIA $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.156 $ 5.156
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos3UnidadBETUN LIQUIDO NEGRO NUGGETBETUN LIQUIDO NEGRO NUGGET $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.997 $ 2.997
47131816
Desodorantes8UnidadDESODORANTE REPTO. ELECTRICODESODORANTE REPTO. ELECTRICO $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLYSOFORM ORIGINAL SPRAY 360CCLYSOFORM ORIGINAL SPRAY 360CC $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.476 $ 6.476
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLYSOFORM BAÑO ACCIÓN TOTAL GATILLOLYSOFORM BAÑO ACCIÓN TOTAL GATILLO $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.745 $ 8.745
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
Total Neto $ 75.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.434

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.