Orden de Compra. Nº1385-303-SE07 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-303-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CASINO DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL COMISIÓN FOMENTO. (F. INTERNOS)
Proveniente de Licitación 1385-56-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1UnidadGuantes protectoresGUANTES LATEX ME 10,0UN TU $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655
46181504
Guantes protectores1UnidadGuantes protectoresGUANTES LATEX ME 10,0UN TU $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655
46181504
Guantes protectores1UnidadGuantes protectoresGUANTES LATEX ME 10,0UN TU $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655
14111705
Servilletas de papel2UnidadServilletas de papelSERVILLETA MESA 1,0UN EL $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
14111705
Servilletas de papel3UnidadServilletas de papelSERVILLETA MESA 20,0UN EL $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347
39101601
Ampolletas halógenas1UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA ARGENT 40,0 WT PH $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385 $ 385
39101601
Ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA CLARA 60,0WT GE $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478 $ 478
39101601
Ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA OSRAM 60,0 WT OS $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHIVADOR OF. S 1,0UN RH $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
44121624
Tijeras1UnidadTijerasTIJERA ESCOLAR 1,0UN 65 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHIVADOR OF. S 1,0UN RH $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
Total Neto $ 13.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 13.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.