Orden de Compra. Nº1385-319-SE07 "MATERIALES ELÉCTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-319-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN DE PODER E ILUMINACIÓN DE UNA BODEGA DEL S.M.C. "DARDO"
Proveniente de Licitación 1385-56-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 2455,75
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.554.960-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresINTERRUPTOR DOBLE, MAGIC BTICINO $ 3.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.127 $ 3.127
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE DOBLE, MAGIC BTICINO $ 2.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.887 $ 2.887
26121630
Accesorios de cable1UnidadAccesorios de cableCAJA DE DERIVACIÓN $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141 $ 141
26121630
Accesorios de cable10UnidadAccesorios de cableSALIDA DE CAJA DE DERIVACIÓN 16mm $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
39111802
Lámparas1UnidadLámparasBASE PORTA LÁMPARAS $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545 $ 545
26121532
Alambre para interconexiones10Metro LinealAlambre para interconexionesALAMBRES ROJO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
26121532
Alambre para interconexiones10Metro LinealAlambre para interconexionesALAMBRE BLANCO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
26121532
Alambre para interconexiones10Metro LinealAlambre para interconexionesALAMBRE VERDE $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
31231313
Tubería de plástico3TiraTubería de plásticoTIRAS DE PVC 16mm $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635
Total Neto $ 12.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.456
TOTAL OC $ 15.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.