Orden de Compra. Nº1385-32-SE09 "VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-32-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2009
Nombre de la Orden de Compra VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-23-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1UnidadREPUESTO MOPA ALGODON CL. - VIRUTEXREPUESTO MOPA ALGODON CL. - VIRUTEX $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879 $ 1.879
47131816
Desodorantes1UnidadDOSOD. AMBIENTAL FRESCURA 360 CC. ARUMDOSOD. AMBIENTAL FRESCURA 360 CC. ARUM $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221 $ 1.221
47131830
Productos de limpieza de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIALUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601 $ 601
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS QUIX VERDE 500 CC.LAVALOZAS QUIX VERDE 500 CC. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
12141901
Cloro Cl2GramoCIF CRMA C/CLORO 0,50 GR. CIFCIF CRMA C/CLORO 0,50 GR. CIF $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006 $ 3.006
47131811
Productos de lavandería1kilogramoOMO MATIC POLVOOMO MATIC POLVO $ 2.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643 $ 2.643
47131803
Desinfectantes domésticos1LitroCLORO TRADICIONAL CLORUXCLORO TRADICIONAL CLORUX $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551 $ 1.551
12161902
Detergentes surfactantes2MilígramoLIMPIADOR PISO PRIMAVERA 900 Mi. FUZOLLIMPIADOR PISO PRIMAVERA 900 Mi. FUZOL $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278
12161902
Detergentes surfactantes3MilígramoLIMPIADOR PISO LAVANDA 900 Mi. FUZOLLIMPIADOR PISO LAVANDA 900 Mi. FUZOL $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.917
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSAS DE BASURA 80*120 - 10 UNID. AZEROBOLSAS DE BASURA 80*120 - 10 UNID. AZERO $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.515 $ 7.515
Total Neto $ 29.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.596

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.