Orden de Compra. Nº1385-342-SE07 "ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-342-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO LOS PIONEROS DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL COMISIÓN VIVIENDAS FISCALES (F.INTERNOS)
Proveniente de Licitación 1385-90-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalLUSTRAMUEBLES TRAD/LAVANDA 250ML VIRGINIA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADOR LIQ. 900 ML PRIMAVERA (80.543) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
12141901
Cloro Cl2UnidadCloro ClCLORO ENV. 1 LT. (80.426) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
39101601
Ampolletas halógenas8UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA CLARA 60 W $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsas de basuraBOLSA P/BASURA 80X110 (80034) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesDES. AMBIENTAL S. ALGODÓN 360CC (79007) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADOR LIQ. 1LT. VIM (80.385) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 12.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 12.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.