Orden de Compra. Nº1385-351-SE07 "TARJETA DE RED"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-351-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2007
Nombre de la Orden de Compra TARJETA DE RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE RED PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE LA RED ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 1385-138-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 3640,4
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA
R.U.T. 77.259.720-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores Personales4UnidadComputadores PersonalesTARJETAS DE RED D-LINK 10/100 PCI $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
Total Neto $ 19.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.640
TOTAL OC $ 22.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.