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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1385-36-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1385-35-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
REGION MILITAR AUSTRAL |
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Razón Social |
REGION MILITAR AUSTRAL
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGION MILITAR AUSTRAL
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Facturación |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 1 | Botella | LIMPIAVIDRIOS C/PULVERIZADOR 500 ML. OSO (79.946) LIM0776 | LIMPIAVIDRIOS C/PULVERIZADOR 500 ML. OSO (79.946) LIM0776 |
$ 1.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.570
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$ 1.570
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47121605
| Limpiadores de suelo | 1 | Unidad | LIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900 ML. (80.702) LIM0768 | LIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900 ML. (80.702) LIM0768 |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 890
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$ 890
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47131502
| Paños de limpieza | 1 | Unidad | PAÑO ESPONJA MULTIUSO 3M (2UN) (0059-8) PAN0065 | PAÑO ESPONJA MULTIUSO 3M (2UN) (0059-8) PAN0065 |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990
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$ 990
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47131816
| Desodorantes | 1 | Unidad | DES. AMBIENTAL S. ALGODON (79007) DES0409 | DES. AMBIENTAL S. ALGODON (79007) DES0409 |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.190
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$ 1.190
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39101610
| ampolletas de filamento | 8 | Unidad | AMPOLLETA CLARA 40W. (AMP0170) | AMPOLLETA CLARA 40W. (AMP0170) |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 2 | Unidad | LUSTRAMUEBLES 200 CC (80621) LUS0010 | LUSTRAMUEBLES 200 CC (80621) LUS0010 |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580
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$ 1.580
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Litro | CLORO ENV. 4 LT. (79.176) CLO0030 | CLORO ENV. 4 LT. (79.176) CLO0030 |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590
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$ 1.590
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Total Neto
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$ 10.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 10.610
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.