Orden de Compra. Nº1385-36-SE09 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas1BotellaLIMPIAVIDRIOS C/PULVERIZADOR 500 ML. OSO (79.946) LIM0776LIMPIAVIDRIOS C/PULVERIZADOR 500 ML. OSO (79.946) LIM0776 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
47121605
Limpiadores de suelo1UnidadLIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900 ML. (80.702) LIM0768LIMPIADOR LIQ. BEBE LYSOL 900 ML. (80.702) LIM0768 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO ESPONJA MULTIUSO 3M (2UN) (0059-8) PAN0065PAÑO ESPONJA MULTIUSO 3M (2UN) (0059-8) PAN0065 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47131816
Desodorantes1UnidadDES. AMBIENTAL S. ALGODON (79007) DES0409DES. AMBIENTAL S. ALGODON (79007) DES0409 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
39101610
ampolletas de filamento8UnidadAMPOLLETA CLARA 40W. (AMP0170)AMPOLLETA CLARA 40W. (AMP0170) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES 200 CC (80621) LUS0010LUSTRAMUEBLES 200 CC (80621) LUS0010 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131803
Desinfectantes domésticos1LitroCLORO ENV. 4 LT. (79.176) CLO0030CLORO ENV. 4 LT. (79.176) CLO0030 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
Total Neto $ 10.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.610

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.