Orden de Compra. Nº1385-385-SE07 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-385-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DED MATERIALES, PARA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO DEL S.M.Y C. DE LA R.M.A.
Proveniente de Licitación 1385-90-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162305
Accesorios de abrazadera2BolsaAccesorios de abrazaderaAMARRA CABLE 4.8X200NN NEGRO ENV. 100 05704-1206 $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
31162904
Grampas de cable metálico3BolsaGrampas de cable metálicoDISPLAY GRAMPA P/CABLE COAXIAL NEGRO RG-6 100 UNID. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
31162305
Accesorios de abrazadera3BolsaAccesorios de abrazaderaABRAZADERA CONDUIT 16 MM. D-10 (10435) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
52101508
Felpudos1UnidadFelpudosLIMPIAPIES TITAN 40X60 CMS. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
31201616
Adhesivos líquidos30UnidadAdhesivos líquidosBASE ADHESIVA 18X18X4.5 TRANSP. DP-5 (BA0961) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubos fluorescentesTUBO FLUORECENTE 40W G. ELECTRIC (85472) $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadAdhesivos líquidosADHESIVO PATTEX NO MÁS CLAVOS DE 250 GR. (310761*) $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
39121711
Entubación6TiraEntubaciónMICRO CANALETA PLANA 10X20X2 MTS. 06211-3020 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 32.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 32.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.