Orden de Compra. Nº1385-408-SE09 "ÚTILES DE ASEO Y MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-408-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO Y MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 EXTRA RESISTENTE NOTA DE VENTA Nº150901137BOLSA DE BASURA 110X120 EXTRA RESISTENTE NOTA DE VENTA Nº150901137 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
39101610
ampolletas de filamento6UnidadAMPOLLETA CLARA 40WAMPOLLETA CLARA 40W $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadPARTIDOR 220V 80W 07040-0070 (DISPLAY 2UN).PARTIDOR 220V 80W 07040-0070 (DISPLAY 2UN). $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIA VIDRIO BRIMAX SHELL 275ML (80517-3)LIMPIA VIDRIO BRIMAX SHELL 275ML (80517-3) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLES TRAD./LAVANDA 250ML VIRGINIALUSTRAMUEBLES TRAD./LAVANDA 250ML VIRGINIA $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR LIQ. LAVANDA 1LT. VIM (79.059)LIMPIADOR LIQ. LAVANDA 1LT. VIM (79.059) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDES. AMBIENTAL LAVANDA HAZE (79.227)DES. AMBIENTAL LAVANDA HAZE (79.227) $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235 $ 1.235
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTUBO FLUORESCENTE 40W PHILIPSTUBO FLUORESCENTE 40W PHILIPS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTUBO FLUORESCENTE 20W PHILIPSTUBO FLUORESCENTE 20W PHILIPS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
Total Neto $ 17.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.225

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.