Orden de Compra. Nº
1385-412-SE07
"
COMPRA DE UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1385-412-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN EL CUARTEL GENERAL CONJUNTO.
Proveniente de Licitación
1385-56-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social
REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T.
61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T.
61.114.000-2
Dirección de Facturación
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna
-1
Impuesto
97271,26
Dirección de Envío de la Factura
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T.
8.696.081-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Bidón
Jabones
JABON GLICERINA BIDON 5 LTS.
$ 5.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.567
$ 5.567
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2
Caja
Dispensador de productos limpiadores
JABON FRESH 6 X 800 CC.
$ 17.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.498
$ 35.498
47131711
Dispensador de productos limpiadores
3
Caja
Dispensador de productos limpiadores
PAPEL HIGIENICO TORK 12 X 160 MTS.
$ 14.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.102
$ 42.102
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2
Caja
Dispensador de productos limpiadores
PAPEL TOALLA VERDE 15 X 200 HJAS. PREPICADO
$ 16.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.308
$ 32.308
47131816
Desodorantes
48
Unidad
Desodorantes
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML.
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.392
$ 49.392
12181501
Ceras sintéticas
23
Unidad
Ceras sintéticas
CERA LIQUIDA 1 LTS. INCOLORA BRAVO
$ 1.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.349
$ 31.349
12352310
Siliconas
9
Unidad
Siliconas
SILICONA VEHICULOS KIT SPRAY
$ 1.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.266
$ 13.266
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillones
ESCOBILLONES PLASTICOS
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
14111704
Papel higiénico
212
Unidad
Papel higiénico
PAPEL HIGIENICO 40 MTS.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.760
$ 48.760
47131501
Trapos
48
Unidad
Trapos
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
Desinfectantes domésticos
PASTILLAS WC. PATO PURIFIC AZUL
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.500
$ 75.500
47131501
Trapos
48
Unidad
Trapos
TRAPERO PARA PISO AQUANET
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
Desinfectantes domésticos
CLORO 1 LTS.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31211702
Lustres
32
Unidad
Lustres
LUSTRA MUEBLES 500 CC. BLEM
$ 1.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.392
$ 35.392
47121701
Bolsas de basura
48
Pack
Bolsas de basura
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNID.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
47131711
Dispensador de productos limpiadores
15
Rollo
Dispensador de productos limpiadores
TOALLA PAPEL ROLLO 280 MTS.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
Total Neto
$ 511.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.271
TOTAL OC
$ 609.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.