Orden de Compra. Nº1385-412-SE07 "COMPRA DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-412-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN EL CUARTEL GENERAL CONJUNTO.
Proveniente de Licitación 1385-56-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 97271,26
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1BidónJabonesJABON GLICERINA BIDON 5 LTS. $ 5.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.567 $ 5.567
47131711
Dispensador de productos limpiadores2CajaDispensador de productos limpiadoresJABON FRESH 6 X 800 CC. $ 17.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.498 $ 35.498
47131711
Dispensador de productos limpiadores3CajaDispensador de productos limpiadoresPAPEL HIGIENICO TORK 12 X 160 MTS. $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.102 $ 42.102
47131711
Dispensador de productos limpiadores2CajaDispensador de productos limpiadoresPAPEL TOALLA VERDE 15 X 200 HJAS. PREPICADO $ 16.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.308 $ 32.308
47131816
Desodorantes48UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML. $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.392 $ 49.392
12181501
Ceras sintéticas23UnidadCeras sintéticasCERA LIQUIDA 1 LTS. INCOLORA BRAVO $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.349 $ 31.349
12352310
Siliconas9UnidadSiliconasSILICONA VEHICULOS KIT SPRAY $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266 $ 13.266
47131615
Escobillones20UnidadEscobillonesESCOBILLONES PLASTICOS $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
14111704
Papel higiénico212UnidadPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO 40 MTS. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.760 $ 48.760
47131501
Trapos48UnidadTraposPAÑO DE SACUDIR AMARILLO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDesinfectantes domésticosPASTILLAS WC. PATO PURIFIC AZUL $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
47131501
Trapos48UnidadTraposTRAPERO PARA PISO AQUANET $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDesinfectantes domésticosCLORO 1 LTS. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211702
Lustres32UnidadLustresLUSTRA MUEBLES 500 CC. BLEM $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.392 $ 35.392
47121701
Bolsas de basura48PackBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNID. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
47131711
Dispensador de productos limpiadores15RolloDispensador de productos limpiadoresTOALLA PAPEL ROLLO 280 MTS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 511.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.271
TOTAL OC $ 609.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.